|
|
|
|||||||||||||||
Учетный номер плательщика |
|
УНП |
|
101562110 |
|||||||||||||
Вид деятельности |
Оптовая торговля |
по ОКЭД |
|
45212 |
|||||||||||||
Организационно-правовая форма |
Общество с ограниченной ответственностью |
по ОКОПФ |
|
1140 |
220 |
||||||||||||
Орган управления |
Юридические лица без ведомственной подчиненности |
по СООУ |
|
99000 |
|||||||||||||
Единица измерения |
млн. руб. |
|
по ОКЕИ |
|
408 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Адрес |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Контрольная сумма |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата утверждения |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Дата отправки (принятия) |
|
|||||||||
А К Т И В
Код стр.
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства (01, 02)
110
2,6
1,5
Нематериальные активы (04, 05)
120
0,8
0,5
Доходные вложения в материальные ценности (02, 03)
130
-
-
Вложения во внеоборотные активы (07, 08, 16, 60)
140
-
-
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
3,4
2,0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы и затраты
210
17,5
19,2
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16)
211
17,5
19,2
животные на выращивании и откорме (11)
212
-
-
незавершённое производство (издержки обращения) (20, 21, 23, 29, 44)
213
-
-
прочие запасы и затраты
214
-
-
Налоги по приобретенным ценностям (18, 76)
220
0,1
0,1
Готовая продукция и товары (40,41, 43)
230
4,3
5,8
Товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги (45, 46)
240
-
2,4
Дебиторская задолженность
250
0,8
1,1
в том числе:
расчеты с покупатели и заказчики (62, 63)
251
-
-
расчеты с учредителями по вкладам в уставный фонд (75)
252
-
-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)
253
-
-
прочая дебиторская задолженность
254
0,8
1,1
Финансовые вложения (58, 59)
260
-
-
Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57)
270
3,6
1,8
Прочие оборотные активы
280
-
ИТОГО по подразделу II
290
26,3
30,4
БАЛАНС
390
29,7
32,4
П А С С И В
Код стр.
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Уставный фонд (80)
510
3,9
3,9
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) (81)
515
-
-
Резервный фонд (82)
520
0,5
0,8
Добавочный фонд (83)
530
6,2
6,4
Нераспределённая прибыль (84)
540
13,5
8,9
Нераспределённый убыток (84)
550
-
-
Целевое финансирование (86)
560
-
-
ИТОГО по разделу III
590
24,1
20,0
IV. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Резервы предстоящих расходов (96)
610
-
-
Расходы будущих периодов (97)
620
-0,4
-0,5
Доходы будущих периодов (98)
630
-
-
Прибыль отчетного года (99)
640
-
-
Убыток отчетного года (99)
650
-
-
Прочие доходы и расходы
660
-
-
ИТОГО по разделу IV
690
-0,4
-0,5
V. РАСЧЕТЫ
Краткосрочные кредиты и займы (66)
710
-
-
Долгосрочные кредиты и займы (67)
720
-
-
Кредиторская задолженность:
730
6,0
12,9
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)
731
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.